Все записи автора buh33

Ведение бухгалтерского учета

Преимущества ведения бухгалтерского учета
от фирмы «Гарант Финансовый Успех»

 

Ведение бухгалтерского учета от ГФУ
Ведение бухгалтерского учета от ГФУ

Доверяя вести бухгалтерский учет нашей фирме «Гарант Финансовый Успех», Вы избавитесь от множества хлопот и сможете:

  • мобилизовать Ваши ресурсы и ресурсы Вашей фирмы непосредственно для развития бизнеса;
  • снизить издержки;
  • минимизировать риски;
  • получить доступ к профессиональным консультациям.

Доверив нам ведение бухгалтерского учета, Вы получаете следующие преимущества:

  • отсутствие расходов на зарплату бухгалтеров (стоимость услуг изначально меньше величины заработной платы бухгалтера соответствующей квалификации, сложившейся на рынке труда);
  • персонал всегда на рабочем месте (отсутствуют проблемы с больничными листами, трудовыми и декретными отпусками);
    перечень решаемых задач не ограничен;
  • гибкий подход к решению любой поставленной задаче;
  • большее доверие к Вашей компании, поручившей ведение учета независимой фирме;
  • отсутствует риск «переманивания» специалистов;
  • отсутствие необходимости тратить свое время на общение с чиновниками государственных органов.

Вы экономите:

  • на отчислениях в бюджет с заработной платы (отсутствует обязанность по уплате страховых взносов в ПФР и ФСС);
    на компьютерной и другой оргтехнике (ручные формы учета сейчас встречаются крайне редко);
  • на программных продуктах (легальные копии бухгалтерских и офисных программ по стоимости сопоставимы со стоимостью компьютеров);
  • на расходах по содержанию программистов и системных администраторов (основными потребителями их услуг являются бухгалтеры);
  • на справочно-правовых базах, периодических изданиях или семинарах (строгое налоговое и бухгалтерское законодательство требует постоянного обращения как к первоисточникам, так и к применительной практике).

Обязанность ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета – это обязанность всех зарегистрированных организаций и ИП. Как правило, в это понятие входит также и ведение налогового учета и сдача отчетности. Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»  № 402-ФЗ от 06.12.2011г.

Ведение бухгалтерского учета – довольно сложный комплекс мер и обязанностей. Необходимо владеть навыками бухгалтерского учета и знаниями налоговой отчетности, а также быть в курсе текущих изменений действующего законодательства в этой области.

Если Вы не бухгалтер, и в вашем штате нет или не хватает бухгалтеров, или вы просто решили сократить расходы на ведение бухгалтерского учета, самый оптимальный вариант обратиться в бухгалтерскую фирму.

 Задачи ведения бухгалтерского учета

  • формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой как внутренним пользователям бухгалтерской отчетности — руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организаций, так и внешним — инвесторам, кредиторам и др.;
  • обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности, для контроля за соблюдением организацией законодательства Российской Федерации при осуществлении ею хозяйственных операций, за их целесообразностью;
  • использование материальных трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными норма
    ми, нормативами и сметами;
  • своевременное предупреждение появления негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности организаций, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов и прогнозирование результатов работы организации на текущий период и на перспективу;
  • содействие конкуренции на рынке с целью получения и максимальной прибыли.

Основные требования к ведению бухгалтерского учета

  • бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций ведется в валюте Российской Федерации — в рублях;
  • имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося у данной организации;
  • бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
  • организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета;
  • все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий;
  • в бухгалтерском учете организаций текущие затраты на производство продукции и капитальные вложения учитываются раздельно.

Ведение бухгалтерского учета специализированной фирмой

При заключении договора на услуги ведения бухгалтерского учета вы передаете весь груз ответственности на бухгалтерскую фирму. От Вас требуется лишь предоставлять каждый месяц скопившиеся первичные документы.
Само бухгалтерское сопровождение предприятия или организации включает в себя такие виды работ, как обработка первичной документации, подготовка и сдача бухгалтерской отчетности и т.д. В общем случае, бухгалтерский учёт может вестись  бухгалтерией, входящей в состав предприятия; либо приходящим бухгалтером; либо непосредственно руководителем организации; или же сторонней аутсорсинговой компанией.

Все (или некоторые) участки ведения бухгалтерского учета можно отдать на аутсорсинг. Это значит, что сторонняя специализированная аутсорсинговая фирма берет на себя функции и ответственность за грамотное ведение бухгалтерии Вашей фирмы.

Ведение бухгалтерского учета — это комплексная задача, ее решение требует хороших знаний экономики и основ управления.

Кадровый учет

Что такое кадровый учет?

Кадровый учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации о кадрах организации и их движении, а также связанное с этим оформление требуемых документов.

Кадровый учет
Кадровый учет

Документирование деятельности службы кадров охватывает все процессы, относящиеся к оформлению и обработке кадровой документации по установленным правилам, и решает следующие кадровые управленческие задачи:

  • организация труда работников;
  • заключение трудового договора  и прием на работу;
  • перевод на другую работу;
  • предоставление работникам отпусков;
  • поощрение работников;
  • наложение на работников дисциплинарных взысканий;
  • аттестация работников;
  • ведение штатного расписания;
  • учет использования рабочего времени;
  • привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
  • оформление служебных командировок;
  • прекращение трудового договора и увольнение с работы.

Кадровый учёт должен производиться профессионально. Правильное ведение кадрового учета на предприятии подразумевает составление и оформления большого количества документов, ошибка в которых может привести к невозможности правильного учета рабочего времени, точному начислению премии или компенсации за неиспользованный отпуск.

Необходимость в ведении кадрового учета и ответственность за нарушение предусмотрена Трудовым кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Уголовным кодексом, нормативными актами Минтруда и Госкомстата России.
Ведение качественного кадрового учета и делопроизводства минимизирует следующие риски:

  • Штрафы и последующая дисквалификация руководителя при нарушении трудового законодательства, в т.ч. по причинам неправильного кадрового делопроизводства;
  • Непризнание налоговыми органами правомерности принятия к расходу неправильно/необоснованно начисленной заработной платы и доначисление налога на прибыль организации;
  • Взыскание через суд и прокуратуру недоначисленной заработной платы;
  • Восстановление на работе незаконно уволенного работника с выплатой компенсации вынужденного прогула через суд.
  • Ведение кадрового учета, как и ведение бухгалтерии является обязательным для организации и индивидуальных предпринимателей.

Вести кадровый учет правильно — это важно!

Учет труда и заработной платы в организации ведется на основании первичных документов, формируемых в кадровой службе. Плохо поставленная работа кадровой службы неминуемо отражается на работе, как бухгалтерии, так и всей организации. Следствием этого является несвоевременность оплаты труда сотрудников, больничных листов, несвоевременная подготовка документов для представления в государственные социальные органы. В результате происходит снижение финансовых показателей предприятия в целом.

Соблюдение норм Трудового кодекса Российской Федерации, правильность оформления кадровой документации контролируют как органы Федеральной инспекции труда, так и органы Федеральной налоговой инспекции. Государственный инспектор может прийти в офис любой организации независимо от формы собственности и потребовать документы, касающиеся кадрового учета, и иные обязательные и имеющиеся в организации внутрифирменные положения и приказы (Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»).

Трудовой инспектор имеет право, без уведомления о своем присутствии, в любое время суток при наличии удостоверения посещать в целях инспектирования организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, поэтому и кадровая служба компании всегда должна быть готова к проверке и вести кадровый учет юридически грамотно в соответствии с требованиями трудового законодательства.
Кадровый учет в организации подразумевает наличие штатного расписания. На основании штатного расписания составляются и утверждаются должностные инструкции. Эти документы и кадровые приказы служат основанием для приема на работу персонала с соответствующей записью в трудовой книжке.

Во многих компаниях ведение кадрового учета по традиции происходит «вручную». Чтобы упростить кадровый учет, применяют современные компьютерные кадровые программы по ведению и обработке документов и управлению персоналом.
Минимальный, но далеко не полный перечень документов, необходимый для безукоризненного ведения кадрового документооборота состоит из порядка 15-ти(!) обязательных документов кадровой службы: личная карточка работника, трудовая книжка, штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, приказ по личному составу, график отпусков и т.д.

Заполнение налоговой декларации

 Как правильно заполнить налоговую декларацию?

Заполнение налоговой декларации
Заполнение налоговой декларации

Заполнение налоговой декларации — одна из операций, входящих в бухгалтерское обслуживание от фирмы «Гарант Финансовый Успех». При предоставлении налогоплательщиком отчётности в органы налоговой службы по месту регистрации требуется заполнение налоговой декларации.

Правильное заполнение налоговой декларации — очень важно! Потому что на основании сведений, представленных в налоговой декларации, органами будет проводиться перерасчёт суммы и проверяться правильность уплаченных налогов.

Правильный и корректный расчёт налогов – это обязательное мероприятие, которое необходимо выполнить максимально эффективно, чтобы не иметь проблем с налоговыми органами.
Итак, результатом заполнения налоговой декларации и предоставления в компетентные органы станет:

  • право на возврат излишне перечисленных сумм налогов;
  • доплата определённой суммы в бюджет;
  • подтверждение уплаченных сумм.

Своевременное заполнение налоговой декларации, и её последующее предоставление в органы позволит защитить налогоплательщика от различных проблем, которые могут возникать при нарушении действующего налогового законодательства.

Отказ или уклонение от заполнения налоговой декларации рассматривается как серьёзное правонарушение. Таким образом, своевременное и качественное заполнение утверждённых форм декларации – это основное условие легальной деятельности любой компании вне зависимости от организационно-правовой формы. Заполнение и предоставление документации оградит налогоплательщика от штрафов и более серьёзных наказаний.

Грамотный и ответственный подход к заполнению декларации и расчётам отчислений позволит получить льготы, если понесённые расходы дают право на льготы.

Что такое налоговая декларация?

Налоговая декларация представляет собой письменное заявление налогоплательщика:

  • об объектах налогообложения,
  • о полученных доходах и произведенных расходах,
  • об источниках доходов,
  • о налоговой базе,
  • налоговых льготах,
  • об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога.

Налоговая декларация заполняется и представляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.

Не подлежат представлению в налоговые органы налоговые декларации (расчеты) по тем налогам, по которым налогоплательщики освобождены от обязанности по их уплате в связи с применением специальных налоговых режимов.

Налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде.

Налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, численность работников которых превышает указанный предел, представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по установленным форматам в электронном виде, если иной порядок представления информации, отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана по телекоммуникационным каналам связи. Налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации (расчета), представленной налогоплательщиком по установленной форме (установленному формату), и обязан проставить по просьбе налогоплательщика на копии налоговой декларации (копии расчета) отметку о принятии и дату ее получения при получении налоговой декларации (расчета) на бумажном носителе либо передать налогоплательщику квитанцию о приеме в электронном виде — при получении налоговой декларации (расчета) по телекоммуникационным каналам связи.

Налоговая декларация (расчет) представляется в установленные законодательством о налогах и сборах сроки.
Формы налоговых деклараций (расчетов) и порядок их заполнения утверждаются Министерством финансов Российской Федерации. Форматы представления налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, на основании форм налоговых деклараций (расчетов) и порядка их заполнения, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Оптимизация налогообложения

Понятие оптимизации налогообложения

Оптимизация налогообложения на предприятии (налоговое планирование) — система методов, которая предоставляет возможность принять лучшее решение относительно отдельных случаев хозяйственной деятельности.

Оптимизация налогообложения
Оптимизация налогообложения

Цель оптимизации налогообложения

Цель оптимизации налогообложения — законное высвобождение активов для их последующего использования. Рациональное планирование позволяет налогоплательщику уменьшить суммы обязательных налогов и сборов, а также снизить будущие финансовые риски.

Как правило, оптимизацию налогообложения организации выполняют до оформления юридического или физического лица (индивидуального предпринимателя). Обусловлена данная особенность тем, что система начисления и уплаты налогов определяется при регистрации предприятия или ИП. Если фирма уже работает, то оптимизация должна быть проведена задолго до подачи деклараций.

Обращаясь к нам, Вы сможете правильно выбрать систему налогообложения, которая позволит не только уменьшить платежи, но и более эффективно оперировать возможностями, предоставляемыми налоговым законодательством РФ, такими, например, как безопасная отсрочка платежей без штрафных санкций.

Программа оптимизации налогообложения на предприятии

Если налоговое планирование осуществляется на новом предприятии, то среди типичных этапов оптимизации следует выделить:

  • оценку налоговых рисков с учетом комментариев представителей ИФНС и Министерства финансов РФ,
  • анализ сложных коммерческих операций для устранения налоговых последствий,
  • изучение и разработку хозяйственных договоров,
  • контроль действий налоговых органов при проведении проверки.

Если оптимизацию системы налогообложения проводят в работающей организации, то первым (подготовительным) этапом будет проверка финансово экономической деятельности. Необходимо выполнить аудит бухгалтерского и налогового учета, первичных документов и договоров. Далее следует восстановить недостающие документы, исправить обнаруженные ошибки.

Второй этап — налоговое планирование, которое может включать изменение бизнес-процессов. С целью оптимизации возможно разделение функций предприятия между филиалами или подразделениями.

Далее нужно заняться внутренними организационными документами, сформировать систему внутреннего мониторинга деятельности. При необходимости разрабатываются новые условия сотрудничества с контрагентами, обновляется база договоров.

И в завершение необходимо разработать инструменты регулирования сформированной системы налогообложения.

Принципы налогового планирования в рамках оптимизации налогообложения

При оптимизации налогообложения организации следует соблюдать ряд принципов:

  • адекватности расходов — экономия при налоговом планировании не должна превышать определенный порог расходов, которые предприятие понесет при оптимизации системы,
  • легитимности — помимо соблюдения действующего законодательства при оптимизации нельзя пользоваться пробелами в нормативных актах или двоякими трактовками, так как в будущем они могут быть заполнены, исправлены, причем не в пользу интересов предприятия,
  • конфиденциальности — доступ к налоговой системе организации должен быть максимально ограниченным,
  • самостоятельности — минимальная зависимость от контрагентов с целью снижения рисков,
  • нейтралитета — система реализуется без увеличения сумм платежей поставщиков и покупателей,
  • подконтрольности — необходимо разработать и внедрить инструменты мониторинга использования программы оптимизации налогообложения предприятия.

Этапы оптимизации налогообложения

Специалисты бухгалтерской фирмы «Гарант Финансовый Успех» разработали и применяют на практике уникальную методику оптимизации налогообложения для предприятий, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Этапы работы по методике предполагают:

  1. Подробный анализ ныне существующих налоговых рисков либо ошибок системного типа в учете налогов; проверка оборота документации, а также обеспечение должного качественного уровня первичных документов.
  2. Создание индивидуальной схемы оптимизации налогообложения. Специалисты смогут предложить сразу несколько вариантов уплаты налогов, в ходе консультаций и совместного анализа Вы сможете определить для своей компании оптимальную схему уплаты.
  3. Специалисты окажут поддержку по внедрению выбранной схемы. Поспособствуют созданию необходимого инструментария, при помощи которого возможно осуществлять регулирование размеров налогов, идеального для выбранной Вами модели налогообложения.
  4. Информационно-консультационная поддержка или сопровождение созданной и внедренной схемы.

Преимущества оптимизации налогообложения

Мы осуществляем выявление возможностей снижения налоговых выплат, перерасчет излишне уплаченных налоговых платежей с их дальнейшим зачетом в счет текущих налоговых выплат.

Такой комплексный подход позволяет создавать эксклюзивные решения для предприятий разных отраслей.

Оптимизация налогообложения - эффект
Оптимизация налогообложения — эффект

Стоимость оптимизации налогообложения

Стоимость разработки схемы оптимизации налогообложения всегда индивидуальна и зависит от сложности и эксклюзивности предложенного Вам решения, времени разработки, и иных параметров, влияющих на объём работ по внедрению и поддержанию работоспособности схемы.

Заказать оптимизацию налогообложения

Для того, чтобы заказать оптимизацию налогообложения для Вас или Вашего предприятия, отправьте заявку по электронной почте gfu33@mail.ru или свяжитесь с нами.

Налоговые консультации

Что такое налоговое консультирование?

Налоговое консультирование – это вид профессиональной деятельности по оказанию консультаций, содействующих должному исполнению налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами и иными лицами обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.

Налоговые консультации
Налоговые консультации

Почему получить грамотную налоговую консультацию так важно?

Налоговое консультации призваны помочь юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и иным физическим лицам правильно рассчитать и уплатить налоги, заполнить соответствующие документы, оптимизировать свои налоговые расходы и другое. Налоговые законы требуют постоянных изменений, связанных с политическими и экономическими изменениями. И налоговые консультации — это передача знаний о системе налогообложения и происходящих в ней изменениях в распоряжение клиента.

Помощь при применении налогового законодательства будет полезна любому предприятию, так как для эффективного взаимодействия с налоговыми органами необходимо постоянно отслеживать изменения не только законодательства, но и подзаконных актов, судебной практики.

Каждый налогоплательщик, конечно же, стремится повысить уровень экономического эффекта от своей деятельности, старается минимизировать до законных пределов производимые расходы. Используя даже самые чистые с законодательной точки зрения варианты налоговой оптимизации, практически невозможно избежать споров и конфликтов с налоговыми органами. К сожалению, в таких конфликтах налогоплательщики поставлены в невыгодные условия, поскольку налоговики наделены государством властными полномочиями и различными правовыми инструментами по принудительному ограничению прав и имущественных интересов налогоплательщиков.
Однако правильное применение налогового законодательства, знание своих законных прав, умение использовать предоставленные законодательством гарантии и возможности позволяют налогоплательщикам обезопасить себя от необоснованных действий и решений налоговых органов. В данном случае помощь и консультация специалиста в области налогообложения, законодательства о налогах и сборах, т.е. налогового консультанта невозможно переоценить.

Обращение к услугам профессиональных специалистов по налоговому консультированию дает возможность выбрать оптимальные формы и методы деятельности, обеспечить снижение налоговой нагрузки и защитить свои интересы в налоговых правоотношениях.

Налоговые консультации от бухгалтерской фирмы «Гарант Финансовый Успех»

Налоговые консультации даются специалистами, используя индивидуальный подход к каждому заказчику, учитывается специфика его деятельности и особенности налогообложения в каждой отрасли. Налоговые консультации позволят сделать налоговые платежи равномерными и умеренными, обеспечивающими репутацию аккуратного налогоплательщика при снижении общего налогового бремени до приемлемых размеров.

Грамотные налоговые консультации
Грамотные налоговые консультации

Виды налоговых консультаций

Основными направлениями в области налогового консультирования нашей фирмы являются следующие направления:

  • консультации по вопросам бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций;
  • консультации по налогообложению финансово-хозяйственной деятельности;
  • управленческий учет, учет издержек и расчет себестоимости выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг);
  • взаимоотношения с инспекциями ФНС, возникающими в финансово-хозяйственной деятельности (консультации в период проведения налоговых проверок, защита интересов при возникновении разногласий);
  • экспертиза заключаемых договоров с точки зрения налоговых последствий;
  • экспертиза хозяйственных операций с целью приведения их в соответствие нормам действующего налогового законодательства.

Эффект налоговой консультации от бухгалтерской фирмы «Гарант Финансовый Успех»

Вы получите представление о налоговых последствиях совершения Вашей компанией отдельных сделок (реализации отдельных проектов) а именно:

  • Какова (или каковы) гражданско-правовая и налоговая квалификации сделки?
  • Каковы налоговые последствия сделки, в частности:
  • Возникает или нет обязанность по уплате налога (налогов), в частности, налога на прибыль организаций, НДС, единого налога или единого социального налога?
  • Признаются или нет суммы расходов по соответствующей сделке в составе расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций?
  • Имеет ли право Компания на применение налогового вычета?
  • Когда возникает обязанность по уплате налога (налогов)?
  • и т.п.

Также Вы получаете объективное представление о налоговых рисках по данной сделке, а именно:

  • Могут ли в принципе и если да, то какие претензии могут быть предъявлены Вашей компании налоговыми органами при проведении налоговых проверок?
  • Каков размер возможных претензий налоговых органов?
  • Какова вероятность возникновения претензий налоговых органов?
  • Может или нет повлечь возникновение данных претензий Вашей компании возможность привлечения ее должностных лиц к уголовной ответственности?

По итогам оказания данной услуги специалистами нашей компании могут быть выработаны рекомендации по минимизации и/или снижению соответствующих налоговых последствий и налоговых рисков.

Анализ деятельности предприятия

Что такое анализ деятельности предприятия?

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия играет важную роль в повышении экономической эффективности деятельности организации, в её управлении, в укреплении её финансового состояния.

Анализ деятельности предприятия
Анализ деятельности предприятия

Экономический анализ содействует повышению эффективности деятельности предприятий, наиболее рациональному и эффективному использованию основных фондов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, устранению излишних издержек и потерь, и, следовательно, проведению в жизнь режима экономии. Непреложным законом хозяйствования является достижение наибольших результатов при наименьших затратах. Важнейшую роль в этом играет экономический анализ, позволяющий путем устранения причин излишних затрат минимизировать себестоимость выпускаемой продукции и, следовательно, максимизировать величину получаемой прибыли.
Велика роль анализа хозяйственной деятельности в укреплении финансового состояния предприятий. Анализ хозяйственной деятельности позволяет установить наличие или отсутствие у предприятия финансовых затруднений, выявить их причины и наметить мероприятия по устранению этих причин. Анализ хозяйственной деятельности также дает возможность констатировать степень платежеспособности и ликвидности предприятия и прогнозировать возможное банкротство организации в будущем. При анализе финансовых результатов деятельности предприятия устанавливаются причины убытков, намечаются пути устранения этих причин, изучается влияние отдельных факторов на величину прибыли, делаются рекомендации по максимизации прибыли за счет использования выявленных резервов ее роста и намечаются пути их использования.

Как проходит финансовый анализ?

Анализ финансового состояния в стандартном виде – это расчет целого ряда показателей, которые показывают: каким образом на предприятии происходит получение и распределение имеющихся финансовых активов. Данные показатели характеризуют имеющийся у компании потенциал для дальнейшего роста и его конкурентоспособность. Кроме того, проведение данного анализа позволяет оценить экономическую устойчивость и надежность предприятия, что особенно важно для потенциальных партнеров.

Анализ деятельности предприятия - этапы
Анализ деятельности предприятия — этапы

Финансовый анализ включает проведение следующих мероприятий:

  • оценка активов (имущества) и финансового состояния предприятия;
  • анализ движения денежных потоков;
  • анализ финансовых результатов предприятия и рентабельности;
  • оценка источников финансирования хозяйственной деятельности предприятия;
  • оценка рыночной стоимости и платежеспособности (ликвидности предприятия;
  • анализ деловой активности компании (оборачиваемость активов);
  • анализ финансовой устойчивости предприятия;
  • оценка целесообразности осуществления инвестиций и других видов капитальных вложений;
  • прогнозирование финансового положения и оценка вероятности банкротства.

Ваши выгоды и преимущества

Проведение этого анализа позволит выявить наиболее перспективные направления деятельности, а также имеющиеся проблемы в работе вашего предприятия. При этом специалисты изучают работу предприятия в комплексе за определенный промежуток времени и могут оценить динамику показателей и определить, почему увеличиваются или уменьшаются те или иные значения и как это влияет на компанию в целом и на эффективность ее работы.

Выгоды анализа деятельности предприятия
Выгоды анализа деятельности предприятия

Например, анализ финансовых результатов за определенный период, обычно исследуют показатели за 3-5 лет, показывает какую прибыль получила компания, какова динамика ее изменения и какие факторы оказали наибольшее влияние на финансовые результаты. Это позволяет выявить наиболее сильные и наиболее слабые участки в работе предприятия и принять правильное решение, которое бы позволило увеличить прибыль в будущем.

Все исходные данные, необходимые для проведения анализа берутся специалистами из бухгалтерской отчетности, а также документов по аналитическому и управленческому учету. Именно оценка внутренней документации дает возможность подробно изучить все особенности работы предприятия и рассчитать необходимые финансовые показатели.

Заказать финансовый анализ деятельности предприятия

Хотите оценить эффективность хозяйственной деятельности своего предприятия?

Вы всегда можете обратиться в нашу компанию и воспользоваться услугами наших экспертов-аналитиков.
У нас вы всегда получите качественную независимую оценку показателей работы своего предприятия, а также подробный отчет о выявленных ошибках и наиболее уязвимых участках. Наши эксперты специально для вас разработают наиболее оптимальный комплекс мероприятий по устранению выявленных недостатков и помогут определиться с перспективными направлениями развития вашего бизнеса.

Отправьте заявку на gfu33@mail.ru

Бухгалтерские услуги

Актуальность бухгалтерских услуг от «Гарант Финансовый Успех»

В наше время потребность в бухгалтерских услугах возникает у индивидуальных предпринимателей и владельцев фирм, в штате которых нет своего бухгалтера. Многие в целях экономии отказываются от услуг бухгалтера, рассчитывая справиться со всеми задачами бухучета своими силами. Но рано или поздно начинают возникать трудности, с которым в одиночку уже не справиться. Именно тогда и появляется осознание того, что бухгалтерские услуги, оказываемые специализированными фирмами — это единственный выход.

Бухгалтерские услуги по ведению бухгалтерии
Бухгалтерские услуги по ведению бухгалтерии

Бухгалтерские услуги — это оптимальный вариант для владельцев малого бизнеса, потому что он является компромиссным решением задачи организации бухучета в небольшой фирме.

Владельцы небольшой фирмы, пользующиеся бухгалтерскими услугами, экономят на услугах штатного бухгалтера. Иметь в штате бухгалтера-профессионала с большим стажем — само по себе удовольствие недешевое, потому что это дорогой специалист. А ведь ему нужно организовать и оборудовать рабочее место! Использование бухгалтерских услуг сторонних организаций позволяет избежать данных проблем и снизить расходы.

Бухгалтерские услуги, оказываемые внешними специалистами, позволяют директорам «освободить руки» от лишней работы. Любое дело, по возможности, должно выполняться специалистом, у которого есть соответствующие образование и опыт. И бухгалтерский учет не является исключением. Даже если у владельца малого бизнеса имеются большие познания в бухучете, у него могут возникнуть вопросы, которые он не сможет решить своими силами. Чтобы не тратить время и нервы на самостоятельное ведение бухгалтерии, целесообразно воспользоваться бухгалтерскими услугами внештатного стороннего специалиста.

Договор на бухгалтерские услуги
Бухгалтерские услуги — договор

Виды бухгалтерских услуг

Наша фирма поможет Вам правильно организовать и вести бухгалтерский учет. В сферу нашей деятельности входят:

  1. Восстановление бухгалтерского учета за любой период.
  2. Ведение бухгалтерского учета полностью — от первичных документов до баланса.
  3. Ведение бухгалтерского учета частично — по любым отдельным направлениям.
Бухгалтерские услуги - ведение учета
Бухгалтерские услуги — ведение учета

Направления оказываемых услуг

  1. Обработка и систематизация первичной документации, предоставленной Клиентом и ввод в бухгалтерскую программу.
  2. Предоставление информации клиенту об отсутствующих документах и о документах, оформленных с нарушениями действующего законодательств.
  3. Ведение кадрового учета.
  4. Услуги по операциям расчетного счета:
  • оформление платежных поручений по оплате материалов, работ, услуг;
  • подготовка платежных поручений по налогам и сборам;
  • разнесение выписок по расчетному счету;
  • учет поступлений денежных средств от покупателей и заказчиков.

5. Услуги кассовых операций:

  • оформление приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров, журнала регистрации кассовых ордеров;
  • ведение кассовой книги;
  • ведение отчета кассира.

6.Услуги реализации товаров/работ/услуг:

  • подготовка актов выполненных работ;
  • оформление накладных на реализацию товаров.

7.Организация ведения бухгалтерского учета расчетов с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками.

8.Услуги по начислению заработной платы:

  • начисление заработной платы, премий, материальной помощи;
  • расчет начислений на заработную плату.

9.Ведение налогового учета, расчет всех налогов, взносов во внебюджетные фонды, ведение регистров налогового учета;

10.Подготовка и составление бухгалтерской и налоговой отчетности по итогам отчетного (налогового) периода и подача ее в налоговый орган, внебюджетные фонды, управление статистики.